金蝶k3专业版使用教程视频,金蝶k3试用版教学版

http://www.itjxue.com  2023-01-13 03:23  来源:未知  点击次数: 

如何下载金蝶k3自学视频教程

打开k3v15.1简体资源盘。下载金蝶k3自学视频教程方法如下:

1、打开k3v15.1简体资源盘,进入OS_CHS\JAVAVM目录,安装msjavx86.exe。

2、打开k3v15.1安装盘,点击Setup.exe,点击安装金蝶K3,勾选客户端和已阅读并同意金蝶K/3WISE许可协议,然后点击立即安装,弹出提示要安装.NETFramework3.5,点击下载并安装此功能,安装完成后否稍后再重新启动计算机,点击完成。

3、.点击开始菜单,点击远程组件配置工具,在中间层服务器栏填入服务器的IP地址,然后点击确定,当提示完成远程组件配置操作后点击确定,然后重启电脑即可。

金蝶K3怎么使用

需要假设服务器 环境建议WIN2003和SQL2000 ,不建议使用XP,因为出问题后很难解决!

一台电脑同时安装中间层和SQL(这两个搭配就是服务器了)+客户端(可以本机使用)即可,另外一台电脑只需要装客户端,在远程组件配置中输入服务器IP地址,注册即可使用!

这些K3实施人员都会给你们介绍的和帮助部署的! 不建议个人使用K3和使用盗版。毕竟那是公司数据,出点问题如果无法解决,那后果是相当严重的

金蝶K3操作详细流程

金蝶K3操作详细流程

你知道金蝶K3软件如何操作吗?你对金蝶K3软件的操作了解吗?下面是我为大家带来的金蝶K3软件操作流程,欢迎阅读。

一、 登陆软件:

1、 进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”,进入管理账。

2、 组织机构:2011 公司密码2011

3、 如下图示,当前账套:选择2011.01|久伟市政

命名用户身份登录,用户名:demo 密码demo 确定

二、 总账管理:

每月会计流程:注意按流程做账

正流程:凭证录入—审核—过账—结转损益—期末结账

反流程:反结账---反过账—反审核----修改删除以前月份凭证

简化流程:凭证录入—过账—结转损益—期末结账

1.凭证录入:F7选择科目、F9模糊查询、=找平、ESC清除数字、空格键借贷互换、负号“--”显示红字,F12保存,金蝶计算器

2.凭证查询:注意过滤条件,排序按凭证号

新增、修改、删除、审核(反审核)、过账(反过账)、批量审核、全部过账

成批审核:编辑—成批审核(反审核)(成批取消审核)

凭证过账:编辑—全部过账、全部反过账

“凭证查询”—“编辑”里有“成批审核、全部过账”,还有“成批取消审核、全部反过账”功能。

结转损益:结账—结转损益

期末结账:总账—结账—期末结账

反结账:回到上月

“冲突”字样:系统—K/3客户端工具包—系统工具—网络控制工具—登陆账套—清除当前任务

三、 查询账簿:

1、 查询“科目余额表”,注意过滤条件,你要看哪部分?

*由“科目余额表”联查“明细账及凭证”

*既可以查询总账科目数据,又可以查询明细科目数据。

*软件里应用最广泛的.表

*可以查询专项问题,例如“工程施工”

2、 查询“明细分类账”,注意过滤条件

3、 查询“多栏账”,注意过滤条件:

设计:多栏账后期增加明细栏目,要通过设计自动编排进去。

编辑—编辑—自动编排—注意“按级别设置多栏账”,2级和3级效果是不一样的。

4、 核算项目与科目组合表:注意你想要什么数据?

四、 报表管理:

1、报表生成:F9

2、公式取数参数:

会计年度、开始月份、结束月份、包括未过账凭证、自动计算报表

3、公式的意义:

Y期末余额、C期初余额、JF本月借方发生额、JL累计借方发生额、 DF本月贷方发生额、DL累计贷方发生额、“+”加“—”减“*”乘“/”除、SUM求和

公式复制、修改、回车确认;报表引出电子表格

4、打印:①打印设置:打印机—打印纸选择—横向纵向②页面设置:边距清零0③预览,宽度调整,手拉,右键列属性给宽度230-260.

5、跨账套汇总:明白设置原理,分账报表结束,生成汇总报表。

五、 业务单据操作:

1、外购入库单(实物入库---往来与成本)

①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门

②、生成凭证:单据生成凭证

供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证

按1、2、3、4、5顺序生成凭证,注意过滤条件。

2、生产领料单:(实物数量出库—材料出库成本核算)

①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门(汇总领料表)

②、生成凭证:单据生成凭证(与上面操作一致)

供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证

六、 “材料出库核算”的操作:月末2次以上操作

供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算—本期所有物料--仓库—全选—下一步—完成。

七、 月末结账:

1、 现金结账:出纳操作,现金管理—期末处理—期末结账

2、 业务结账:会计操作,存货核算—期末处理—期末结账

3、 总账结账:会计操作,总 账—结 账—期末结账

八、 月末对账:

1、 出纳与会计月对账:现金管理—总账数据—与总账对账

2、 保管与会计月对账:供应链—存货核算—期末处理—期末关账—对账

九、 业务查询:单据、库存报表查询

1、 单据查询:审核、反审核、修改、删除

外购入库单—维护,生产领料单—维护,调拨单—维护

2、 库存报表:

存货核算—报表分析—存货收发存汇总表

存货核算—报表分析—材料明细账

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金蝶k3使用教程

金蝶K3的总账日常处理 1、新增凭证 操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证录入 注意点:基础资料内容的查询:F7 ..:复制上一条摘要 //:复制第一条摘要 Ctrl+F7:借贷调平键 空格键:调整借贷方向(英文状态下) 红字金额:先输数字,再输“负号” 查看→选项→“代码自动提示窗口”等 2、修改、删除凭证 操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询 a、修改:需选中错误凭证点“修改”按钮。 b、删除:(1)如果凭证未保存想删除,点“还原”。(2)如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除。 3、凭证审核 操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询 a、单张审核:选中需审核的凭证→点击“审核”按钮→进入凭证后再点击“审核”按钮即可。 b、成批审核:编辑菜单下“成批审核”。 注意点: a、审核和制单人不能为同一人; b、审核以后的凭证不能直接修改和删除; c、原审核人员才可以取消审核(反审核); 4、凭证过账 操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证过账 注意点: A、过账时,凭证不能过账的原因: (1)初始化未完成(2)无过账权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突 B、凭证错误后的修改方法: a未审核、未过账:直接在查询中选中错误凭证修改即可。 b已审核、未过账:查询中取消审核章后即可修改。(反审核) c已审核、已过账:(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过账,后反审核,即可修改。 5、账簿的查询 操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→账簿→选择各类账簿(如:总分类账) 注意点: (1)账证一体化:只能查询,不能直接修改。 (2)总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。 (3)第一次使用多栏账要手工设计。

金蝶K3使用教程大神们帮帮忙

1、首先在电脑中找到并打开金蝶K3软件,来到登录界面,输入账号和初始密码。

2、然后在右上角找到并点击“修改密码”选项。

3、点击修改密码选项,然后在弹出界面,看到如下图所示的修改密码窗口。

4、然后在这个窗口中,输入新密码,然后点击确认。

5、最后点击确定之后,返回到登录页面中,重新输入刚才设置好的新密码登录即可。

(责任编辑:IT教学网)

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